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出口货物退税率为0的商品。商品进货是13个点的税率 第一种是视同内销,是销项开13个点发票吗?进项做抵扣勾选,像内销那样正常报税吗? 第二种是免税不退税,是销项开0税率吗?(一般纳税人),进项如何处理?如何申报增值税
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速问速答对于出口货物退税率为0的商品,以下是两种情况的处理方式:
第一种情况:视同内销
1.销项开13个点发票:在这种情况下,您需要开具税率 为13%的发票,以确认销售收入。
2.进项做抵扣勾选:进项发票可以进行抵扣,但需要在申报时进行勾选,以确认可以抵扣的进项税额。
3.正常报税:按照正常的报税流程,将销售收入和进项税额分别填入增值税申报表中,进行申报。
第二种情况:免税不退税
1.销项开0税率:在这种情况下,您需要开具税率 为0的发票,以确认销售收入。
2.进项处理:进项发票不能进行抵扣,因为该商品是免税的。您可以将进项发票进行单独存放,以备后续查询或审计。
3.增值税申报:在增值税申报时,对于该商品的销售额和进项税额,都填入“免税”栏中,进行申报。
2023 12/11 10:48
84784982
2023 12/11 10:53
第二种情况,进项不能抵扣,不做任何抵扣勾选处理吗? 分录怎么写? 假如进项发票含税是13000元,税率13%
朴老师
2023 12/11 10:58
这个计入待认证抵扣就可以
84784982
2023 12/11 11:00
一直是待认证抵扣吗? 借库存商品10000 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 1300 贷应付账款13000吗?
下个月或者之后这种进项发票不用做任何处理吗?
84784982
2023 12/11 11:01
结转分录怎么做?
朴老师
2023 12/11 11:05
勾选之后借进项贷待认证抵扣
这样
84784982
2023 12/11 11:11
做抵扣勾选。
然后
借库存商品10000
应交税费-应交增值税-进项税额 1300 贷应付账款10000
应交税费—应交增值税—待认证进项税额1300吗?
应付账款应该是13000吧?
朴老师
2023 12/11 11:15
收到发票的时候
借库存商品10000
借待认证抵扣1300
贷应付账款11300
勾选的时候
借进项1300
贷待认证抵扣进项税1300
84784982
2023 12/11 12:48
先抵扣勾选,再进项税额转出吗?
申报增值税的时候,进项怎么填?进项没有免税那一栏。是填进项税额转出,其他应做进项税额转出那栏吗?
朴老师
2023 12/11 12:53
同学你好
对的
是这样的哦
84784982
2023 12/11 12:55
好的谢谢老师
朴老师
2023 12/11 13:03
进项转出的时候转出到库存商品
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