问题已解决

老师好,一般纳税人,上月的专用发票开错了,这月红冲一张,红冲的金额税额相同,是不是本月,借应收账款A公司 -100000 贷应交税金增值税销项税 -5660.38主营业务收入 -94339.62?这个月又重开了一张,金额与红冲不同,分录为蓝字正常分录 借应收账款A公司36000,贷应交税金一销项2037.74 主营业务收入33962.26?

84785011| 提问时间:2023 12/11 13:58
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对的,没错的,就是这么做账的。
2023 12/11 13:58
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