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老师,小规模纳税人无票收入小于30,是不是增值税申报填第10栏,小微企业免税销售额里面吗?

84784995| 提问时间:2023 12/11 14:40
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是在那个里边填报
2023 12/11 14:41
84784995
2023 12/11 14:56
老师,是不是不足30万无票计税依据只填写第10行?税款计算里只填写小微企业免税额,第10行数据✖️3%?其他数据是不是不用填写了
家权老师
2023 12/11 15:01
要换算为不含税金额再填
84784995
2023 12/11 15:01
还有老师是不是小规模开票不足30万是不是也只填这两个数据,就是小微企业免税销售额,和小微企业免税额?
84784995
2023 12/11 15:05
老师是第10行换算为不含税金吗?比如对方付款10000元,没有开发票,我要填写第10栏怎么填写?填写9700吗?还是9900?税率按多少
家权老师
2023 12/11 15:08
就是按10000/1.01换算不含税金额。开免税普票是填13行
84784995
2023 12/11 15:17
老师我第13行是进出口?是填第一行和第三行吗
家权老师
2023 12/11 15:21
超过30万才需要填1,3行的
84784995
2023 12/11 15:24
那老师不超过30是不是只填10行和20行?其他不用填写?
84784995
2023 12/11 15:27
还有老师不含税金为什么➗1.01,不是1.03.不是税率是3吗
家权老师
2023 12/11 15:30
是的,就是你说的那样子
84784995
2023 12/11 15:38
老师为什么➗1.01,增值税不是按0.3吗?
家权老师
2023 12/11 15:42
今年就是那那样计算的哈,没有为啥
84784995
2023 12/11 15:43
会计分录是借银行存款1万,贷主营业务收入,应交税费增值税。免税,借应交税费应交增值税,贷营业外收入政府补助。免税是什么时候做,季度申报之后做吗?这里的增值税也是按0.01填吗?
家权老师
2023 12/11 15:46
是在季度末结转的。就是0.01
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