问题已解决

应收账款转其他应付款会计分录

84785026| 提问时间:2023 12/11 15:33
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,借其他应付款,贷应收账款。
2023 12/11 15:33
84785026
2023 12/11 15:34
上个月收到的开模费,做成了货款,怎么给转回去
宋生老师
2023 12/11 15:34
你好其实这个写货款没关系的。这个提供服务。
84785026
2023 12/11 15:34
开模费需要退回去
宋生老师
2023 12/11 15:35
你好那你直接退回去就好了,哪里收到的就从哪里退。
84785026
2023 12/11 15:36
调整的分录可以写,借:应收账款  贷其他应付款-开模费  吗?
宋生老师
2023 12/11 15:37
你好,你当时收到的时候怎么做的分录就做相反的分录。
84785026
2023 12/11 15:41
收到款的时候写的是借:银行存款  贷:应收账款,那实际上不是货款,是开模费,需要调整到其他应付款-开模费这个科目上去,我想问这个调整的会计分录怎么写
宋生老师
2023 12/11 15:41
你好你现在借应收账款贷,其他应付款就可以了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~