问题已解决

老师,我方是购买方,我方发生退货行为,我方取得的增值税发票还没有勾选,对方直接红冲就可以了吧,我方在没有什么需要操作的吧

84785024| 提问时间:2023 12/11 20:08
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的。 这种情况对方直接红冲就好了,你们是不需要做什么操作的
2023 12/11 20:09
84785024
2023 12/11 20:11
如果我方已经勾选了的,我方就要开红字信息表给对方是吧,然后我方做一笔这个凭证,对不对
邹老师
2023 12/11 20:13
你好,是的,是这样的(你应付账款前面忘记写 贷  这个字了)
84785024
2023 12/11 20:14
好的老师,那我作为购买方,比如我开出的红字信息表上的税额是500,那我是不是要多钩500的进项,这个在会计分录上要怎么提现呢
邹老师
2023 12/11 20:15
你好,红字信息表上的税额是500,你可以多勾选一些进项,也可以不多勾选,关键看单位增值税的税负率控制了 在分录上就是进项税额负数体现啊 
84785024
2023 12/11 20:19
那就是说我作为购买方,我在账上就做个负数分录,然后税上面我多钩500进项就可以了对吧
84785024
2023 12/11 20:26
老师,你看,我们会计是这么做的分录,下面两行我看不懂
邹老师
2023 12/12 07:53
你好,作为购买方,做之前购进的相同分录金额负数就好了 
84785024
2023 12/12 07:58
那如果作为销售方,我是要冲减收入,冲减成本对吧
邹老师
2023 12/12 08:00
你好,是的,是这样的
84785024
2023 12/12 08:01
好的,明白了,谢谢老师
邹老师
2023 12/12 08:06
不客气,祝你学习愉快,工作顺利 
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