问题已解决

老师您好,我们7月所属期没有享受到加计抵减,现在更正申报表,导致要退税,请问收到退税款后如何做账务处理呢?当时交的是增值税134.55,城建税4.6,现在抵减后都要退回来。

84784972| 提问时间:2023 12/12 10:10
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李鑫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
同学 您好 加计扣除应该入其他收益 借:银行存款 贷:其他收益 城建税冲减税金及附加 借:银行存款 贷:税金及附加
2023 12/12 10:11
84784972
2023 12/12 10:14
老师,增值税呢?您的分录我不是很明白
李鑫老师
2023 12/12 10:16
借:银行存款 134.55 贷:其他收益  134.55 
84784972
2023 12/12 10:17
不用经过未交增值税跟城建税这个科目核算是吗?
李鑫老师
2023 12/12 11:02
如果你当月交的时候享受加计扣除  就应该是经过应交税费-应交增值税(未交增值税)这个科目  但是你当时未享受加计抵减  目前未交增值税里面没有余额  不用通过那个科目
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