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因进项税额加计抵减转出形成的往期增值税的补交,具体金额应该填列在增值税报表的哪一行?

84785042| 提问时间:2023 12/12 10:24
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夏春燕老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
做什么,是做进项税额转出吗?
2023 12/12 10:27
84785042
2023 12/12 10:28
之前是进项税额转出,但没有做进项税加计抵减转出
84785042
2023 12/12 10:28
后来出现比对异常,补缴了税额
84785042
2023 12/12 10:28
但在下期报表中应该在那一行体现这个补缴的税额呢?
夏春燕老师
2023 12/12 10:30
也是在附表二进项税额转出那里填写
84785042
2023 12/12 10:32
不是老师,我是想问补交的税额,在主表在那里填列
84785042
2023 12/12 10:33
因为主表25.27.31行都有数值,跟我们补缴的税额一致
夏春燕老师
2023 12/12 10:35
要补交多少,直接在主表中就可以体现,不需要而外填写
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