问题已解决
老师你好!应收账款贷方有余额,年终要不要给它调到应付账款,怎么调,要调账还是调表,制作资产明细表时贷方因为有余额,用负数表示的,主管说不好看资产类的怎么有负数,请老师指教一下怎么调?
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速问速答你好,同学,按照老师写的,做一笔重分类
借应收账款
贷预收账款
2023 12/12 11:25
84785019
2023 12/12 11:28
我们没有设置预收账款,怎么做
84785019
2023 12/12 11:29
我们没有设置预收预付科目
冉老师
2023 12/12 11:39
没有设置的话,建议还放在应收账款贷方