问题已解决
11月开了张发票,12月红冲了又开了一张正确的, 发票状态现在12月报11月的税的时候11月开的那张发票还是按正常发票处理吗(11月那张发票显示已全额红冲)?
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速问速答对的,是的,需要这么做的。
2023 12/12 12:31
84784982
2023 12/12 12:36
好的谢谢。
哪12月报税怎么处理? 12月红冲的11月那张负数发票作进项税额转出吗?
负数发票做负数分录
郭老师
2023 12/12 12:38
红冲在做正确的一正数一负数是零。
84784982
2023 12/12 12:44
哪12月也不用管了吗? 无需做进项税额转出
只有红冲了不开正确的发票,申报增值税才需要做进项税额转出吗?
郭老师
2023 12/12 12:47
你好,你单位开出去的还是收到的?
84784982
2023 12/12 12:49
是我们开出去的,对方未认证,次月我们红冲了又开出去了一张正确的
郭老师
2023 12/12 12:51
你不涉及到进项转出。
84784982
2023 12/12 12:59
什么时候涉及到进项税额转出?
是我们收到的发票对方红冲了,我们才进项税额转出吗?
郭老师
2023 12/12 13:00
蓝I发票认证了
开红字信息表的需要