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你好老师!预付房租是:借:预付账款、贷:银行存款,发票隔几个月收到了做,借:管理费用 借:进项税额,贷:预付账款,是这样吗 如果这样,房租费不是权责发生制吗?房租费不是没有显示在当月吗?求教

84785022| 提问时间:2023 12/12 14:39
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杨艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,发票收到了,按所属月份计入管理费用,其他的入长期待摊费用,后续按月摊销至管理费用。
2023 12/12 14:40
84785022
2023 12/12 14:44
不明白,发票是跨月收到的,怎么做到当月去,还要做什么分录吗?才能显示为是当月的房租费
杨艳红老师
2023 12/12 14:48
7月收到6-12月的发票, 借:管理费用 (6-7)月房租费        长期待摊费用(8-12)        贷:预付账款
84785022
2023 12/12 14:50
那这样也是属于权责发生制的做法吗?没有显示在当月的费用里面可以吗
杨艳红老师
2023 12/12 14:51
没有跨年,不要紧的,预付款当月,没有收到发票。
84785022
2023 12/12 14:53
跨年了的怎么做
杨艳红老师
2023 12/12 15:10
跨年了,就调整一笔 借:利润分配-未分配利润    贷:预付账款
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