问题已解决

老师,收到的多缴印花税退款是去年的,科目没有“以前年度损益调整”,具体分录应该怎么做呢?

84785042| 提问时间:2023 12/12 16:16
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接 借:银行存款 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:利润分配-未分配利润
2023 12/12 16:18
84785042
2023 12/12 16:22
我们平常印花税直接入销售费用,对吗?直接入销售费用的收到去年多缴的退税款也计入应交税费-印花税吗
家权老师
2023 12/12 16:25
是的,就是一样处理的嗯
84785042
2023 12/12 16:37
那老师请问计入税金及附加和应交税费有何不同?公司让我附加税这些不能计入税金及附加是什么原因?
家权老师
2023 12/12 16:41
这个不是自己想怎么做就怎么做哈,不然拿会计制度干嘛呢?
84785042
2023 12/12 16:45
所以想知道为什么嘻嘻
家权老师
2023 12/12 16:46
这个是领导自己掩耳盗铃。查到一样的死翘翘的
84785042
2023 12/12 17:08
那不可以计入应交税费吗
家权老师
2023 12/12 17:10
本身就是计入应交税费的
84785042
2023 12/12 17:15
公司让我计入其他应交款,也可以吧
家权老师
2023 12/12 17:16
那个是老会计制度的了,现在没有那个科目
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