问题已解决

老师,请问10月份做了增值税更正申报补交了增值税附加税和滞纳金。 11月份增值税申报的时候,没填写补交这部分,现在12月增值税申报表如何填写?把补交的填哪?

84784992| 提问时间:2023 12/12 16:20
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贾小田老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学你好,更正申报就体现在你更正当月的申报表了呢
2023 12/12 16:30
84784992
2023 12/12 16:39
更正的是一月的。已经更正完了,补交了税,补交的填到哪?
贾小田老师
2023 12/12 16:48
更正的就是体现在你1月的申报表了呢,你1月的申报表就已经不是最开始的数据了,已经更新成你更正之后的了
84784992
2023 12/12 17:01
我更正了一月的报表,但是一月没有交那么多钱,10月更正完补交了一部分啊有补交税款,肯定要填写在哪个位置啊
贾小田老师
2023 12/12 17:03
你10月更正的不是1月的报表吗?你把报表数据改了才能补税呢
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