问题已解决
老师,货物已到,款项也已付,发票没到,该怎么做分录
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速问速答你好,借:预付账款 贷:银行存款
借:原材料 贷:应付账款—暂估
2023 12/12 18:00
84785038
2023 12/12 18:06
老师,可不可以把预付换成应付
84785038
2023 12/12 18:07
你好,借:应付账款_暂估 贷:银行存款 借:原材料 贷:应付账款—暂估
84785038
2023 12/12 18:07
可不可以这样写
小轩老师
2023 12/12 18:14
可以把预付账款改为应付账款
款项已付,借:应付账款-××公司 贷:银行存款
货物已到,发票没到,要暂估入库借:原材料 贷:应付账款-暂估
如果收到发票,就冲暂估,然后根据发票做一次入库会计分录
84785038
2023 12/12 18:46
好的,谢谢老师
小轩老师
2023 12/12 21:10
不客气,祝你生活愉快!