问题已解决
老师好,我公司是一般纳税人,10月时开了30万的专票。在11月申报10月增值税时已交税了。11月尾的时候老板通知要把30万的专票红冲,红冲了之后没有再补开票,但是30万是已到账的了。现在12月了要报11月的增值税了。我是不是在销售额填-30万,然后未开具发票填正30万?
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速问速答是的,是的,是这么做的。
2023 12/13 10:56
84784985
2023 12/13 10:58
谢谢老师,那么假如12月老板通知把这30万补开的话那么1月我申报12月增值税的是时候是不是要在未开具发票那么填写负数30万,然后销售额那里填30万?这样不会重复交税吧?
郭老师
2023 12/13 11:06
是的,这个不会重复的,到时候开了发票你再红冲无票收入。