问题已解决
老师,如果冲销去年暂估的话,是这样做账吗:借应付账款-暂估,贷以前年度损益调整。再把今年的发票入账:借以前年度损益调整,贷应付账款-xx公司
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速问速答对的,没错的,就是这么做的
2023 12/13 14:08
84785006
2023 12/13 14:48
哦哦,我们的工程已经开出去了发票,实际才刚刚发生成本,这个成本可以暂估几百万吗,明年汇算清缴之前再把发票补上
东老师
2023 12/13 14:48
可以呀,这个必须要汇算清缴之前取得发票的
84785006
2023 12/13 14:49
我们接到一个项目。这个项目实际还没开始干,就让我们开出去几百万的发票。但是暂估的话也没有什么原始凭证啊
东老师
2023 12/13 14:49
对,这种暂估的话就是没有凭证的
84785006
2023 12/13 14:50
那这样的话没事吧
东老师
2023 12/13 14:50
对,没事儿,这个没问题的