问题已解决
老师,加计抵减。我们是这样做分录的也 借 应交税费 未交增值税 贷 营业外收入 可以不
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速问速答同学,你好
是可以的
2023 12/13 15:38
84784977
2023 12/13 16:47
老师,现在,应交税费 未交增值税,有借方余额,怎么办。老师,转出未交增值税有借方余额,我年底怎么处理
小菲老师
2023 12/13 16:52
同学,你好
借方余额代表有留底,这个不要紧的
84784977
2023 12/14 09:28
老师,加计扣除的在申报表上扣除了1万,这1万在账上我怎么反应出来
小菲老师
2023 12/14 09:29
借 应交税费 未交增值税 贷 营业外收入
就是这个分录
84784977
2023 12/14 10:32
抵扣了,是红字吧
小菲老师
2023 12/14 10:46
同学,你好
这个都可以的,一般是做反分录