问题已解决

你好,老师,请问上上月多打款40万货款给供应商,供应商把这笔货款抵下次的货款,下次的货款是10万,那么我的会计分录是 借:库存商品10 贷:其他应收款5万 银行存款5万 ,那上月有笔35万的货款要付,我的会计分录怎么写,如果写借:银行存款 贷:其他应收款 那么我的银行存款不对这个分录怎么写

84784970| 提问时间:2023 12/13 16:17
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钉老师-123
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
您上个月理论上形成35万的应付款是需要借一个科目,看具体是什么项目,看如果是货款那就是借:库存 35,贷:应付账款;然后再把多付的剩余的35万跟这个应付账款抵消,分录是借:应付账款 35万,贷:其他应收款 35万
2023 12/13 16:19
84784970
2023 12/13 16:28
那老师,我的库存商品有余额啊
84784970
2023 12/13 16:30
这笔款我要计入成本里面去嘛
钉老师-123
2023 12/13 16:31
您库存是随着您生产销售过程中结转至成本或制造费用等科目,这里仅仅是对您们上上个月多付的40万元是怎么结转掉做说明哦
84784970
2023 12/13 16:35
我知道,那这个库存商品这块有余额,就是刚才那笔的货款的余额,怎么做平
钉老师-123
2023 12/13 16:41
我们来捋一下,假设上上月是1月: 1月:上上月多打款40万货款给供应商 借:其他应收款 40万 贷:银存40万 2月:上月有笔35万的货款要付 借:其他应收款35万 贷:应付账款35万 ——下次的货款是10万,那么我的会计分录是 借:库存商品10   贷:其他应收款5万   银行存款5万    ——这个是指几月?3月吗?
84784970
2023 12/13 16:47
是1月应付款有30万,把这笔其他应收款充了
84784970
2023 12/13 16:48
也就是我多付啦一笔钱,为了凑账,把下次应该付给他的钱抵啦
钉老师-123
2023 12/13 17:24
不不,您原问题是1月多付了40万呢。
84784970
2023 12/13 18:08
是的呢,1月多付啦,人家不退款,抵下次的货款
钉老师-123
2023 12/13 19:25
对,所以后边再要附的时候就抵扣这个暂挂的其他应收款。
84784970
2023 12/14 08:36
是的,那你之前的那个分录,库存商品就多了,怎么平这个账
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