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公司用收款码收款,隔天银行返款扣手续费,但是手续费发票是隔月才开出来,开的是专票,我想知道手续费这个怎么做账可以连贯起来,手续费是财务费用没错,借:银行存款 财务费用 贷:应付账款 如果这样做的话,是不合适的啊,下月收到手续费发票时,怎么做啊

84785017| 提问时间:2023 12/13 16:54
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李鑫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
同学您好 如果你们公司是以发票作为记账费用的话 第一个月可以将财务费用放到其他应收款里面 作为一个中间科目 实际收到手续费发票 记账借方手续费 贷方冲减其他应收款
2023 12/13 16:57
84785017
2023 12/13 17:13
恩恩,我就是想问,这个中间科目用什么合适
84785017
2023 12/13 17:14
那就其他应收款吧
李鑫老师
2023 12/13 17:16
可以的,希望我的回答对你有帮助
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