问题已解决
发生销货退回,钱已退票下月红冲账务处理
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速问速答您好, 把前面的分录做负数处理就可以了
2023 12/14 10:48
84785041
2023 12/14 10:57
10月 收到某某公司管理费 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
11月退钱 借主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项)贷银行存款
12月冲红发票怎么做账
刘艳红老师
2023 12/14 11:00
借:应收账款-
贷:主营业务收入 -
应交税费-应交增值税(销项)-
84785041
2023 12/14 11:03
老师你说的账务处理不对啊 能写一下完整的嘛
刘艳红老师
2023 12/14 11:05
贷: 银行存款 +
贷:主营业务收入 -
应交税费-应交增值税(销项)-
你也可以做相反的分录
84785041
2023 12/14 11:11
11月份账务款已退 票还没冲红 借主营业务收入应交税费-应交增值税(销项)贷银行存款 12月冲红发票的可以附在11月份退款的这份凭证上嘛
刘艳红老师
2023 12/14 11:12
票没冲,你收到钱
借:预付账款
贷:银行存款
不能去冲收入呀