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老师,11月5号交的租金,14号收到发票,当月还要分摊,应该怎么做分录,按季度缴

84785008| 提问时间:2023 12/14 15:18
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2023 12/14 15:19
84785008
2023 12/14 15:20
这个收到票不做分录了吗
84785008
2023 12/14 15:21
票应该放张凭证后面?
家权老师
2023 12/14 15:23
把发票附在付款凭证后边
84785008
2023 12/14 15:26
有的怎么说收到票还得入一笔待摊费用,后期再从代摊这里分摊
家权老师
2023 12/14 15:28
待摊费用被预付账款科目替代了
84785008
2023 12/14 15:29
那付租金跟收到票,如果是同一个月的,就直接做一笔分录就可以了
家权老师
2023 12/14 15:30
是的,就是那个意思的
84785008
2023 12/14 15:34
老师,还有一个问题,我们5月份和7月份交的租金,借预付,贷银行,每月分摊借管理,贷预付,然后8月份回来这两次租金的发票,这票该怎么操做?
家权老师
2023 12/14 15:35
把发票附在支付租金的凭证后边
84785008
2023 12/14 15:39
8月的发票付在7月吗?是不是不合理
家权老师
2023 12/14 15:41
费用已经支付,只是后期取得发票而已,合理的
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