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老师,我们公司这个月没有开过发票,但有进项票,申报增值税的时候可以先认证抵扣吗?账务上我该怎么处理呢?

84784984| 提问时间:2023 12/14 15:30
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,可以认证,然后形成留抵税额,如果认证的话,这个费用就记录到进项税额里面
2023 12/14 15:30
84784984
2023 12/14 16:01
老师我留抵的在账务上是不是做:借-管理费用 应交税费-待认证进项税额,贷:银行存款
东老师
2023 12/14 16:01
你要是没有抵扣的话是这么做的
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