问题已解决
老师,请问我本月的销项税额是648,上期期末留抵是290,本月勾选抵扣的进项税额是580,期末留抵是230。这种情况怎么做结转进销项分录
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速问速答您好,借:应交税费——未交增值税 230
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 230
(3)“应交税费——未交增值税”科目(一般计税方式下汇总应缴纳增值税的金额,借方为多交,贷方为应交未交)
①核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月的应缴未缴、多缴或预缴的增值税额,以及当月缴纳以前期间未缴的增值税额。
账务处理:
a.将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税”
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
b.将当月多缴的增值税额自“应交增值税”科目转入“未交增值税”
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
c.当月缴纳以前期间未缴的增值税
借:应交税费——未交增值税(上月已结转)
贷:银行存款
2023 12/14 16:10