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)5日,出售给甲公司 A 产品500件,价款为200000元,出售 B 产品300件,价款为180000元,全部款项尚未收 到。 (2)9日,销售一批多余的丙材料1000千克,单价12元,价款共计12000元,款项收到存入银行。(3)12日,以银行存款支付广告费8600元。 (4)16日,接银行通知,因购货单位延期承付货款,按合同规定,收到延期付款滞纳金800元。 (5)19日,以银行存款向希望工程捐款30000元。 (6)26日,以银行存款支付应由行政管理部门负担的水电费2400元. (7)31日,结转本月产品销售成本196000元(其中 A 产品成本为110000元, B 产品成本为86000元)。 (8)31日,结转本月售出材料实际成本8800元。 (9)31日,计算本月应交城市维护建设税18000元,应交教育与费附加11000元 (10)31日,接银行通知,从被投资单位分来利润8000元已收妥入账。 会计分录 稳重的银耳汤 于 2023-11-13 10:14 发布

84784987| 提问时间:2023 12/15 09:00
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1借应收账款380000 贷主营业务收入380000
2023 12/15 09:01
暖暖老师
2023 12/15 09:01
2借银行存款12000 贷其他业务收入12000
暖暖老师
2023 12/15 09:02
3借销售费用8600 贷银行存款8600
暖暖老师
2023 12/15 09:02
4借银行存款800 贷营业外收入800
暖暖老师
2023 12/15 09:02
5借营业外支出30000 贷银行存款30000
暖暖老师
2023 12/15 09:03
6借管理费用2400 贷银行存款2400
暖暖老师
2023 12/15 09:03
7借主营业务成本196000 贷库存商品196000
暖暖老师
2023 12/15 09:03
8借其他业务成本8800 贷原材料8800
暖暖老师
2023 12/15 09:04
9借税金及附加29000 贷应交税费应交城建税18000 -应交教育费附加11000
暖暖老师
2023 12/15 09:04
10借银行存款8000 贷应收股利8000
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