问题已解决
应付月结60天(从收到发票时算),购买固定资产,收到发票时账务处理: 借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 借:固定资产 贷:在建工程 到支付月结款时账务处理: 借:应付账款 贷:银行存款 这个分录对吗?
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速问速答你好是的,是这么做的。
2023 12/15 13:06
84784978
2023 12/15 13:12
那如果是这么做
收到发票时账务处理:
借:应付暂估款(放这个科目是不是就有问题了)
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应付账款
借:固定资产
贷:在建工程
郭老师
2023 12/15 13:15
可以的,可以这么做的。