问题已解决

增值税一般纳税人,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,等下月交税时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款, 到年末时,应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方,不能是平的吗

84784972| 提问时间:2018 03/08 13:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
是先有这个分录,才有您写的后面的分录的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--转出未交增值税 这样期末应交税费--转出未交增值税科目是无余额的。
2018 03/08 13:31
84784972
2018 03/08 13:36
老师,销售时,借:现金 贷:主营业务收入,应交税金-增值税(销项税额),本月销项大于进项,需要交税,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,再做一笔,您上面说那个分录吗?
张艳老师
2018 03/08 13:38
是先做我写的那个分录,那叫增值税结转分录,然后再将应交税费--转出未交增值税科目转入应交税费--未交增值税科目的,就是您写的分录。
84784972
2018 03/08 13:41
老师,如果做完你说这个分录,期末无余额,但是增值税报表有留底,没有影响吗?
张艳老师
2018 03/08 13:50
没有什么影响的,这是正常的分录。
84784972
2018 03/08 14:09
谢谢老师,老师,还想再麻烦问您一下,我之前没有做你教给我那个结转分录,现在做2017.12.31账,能一起给结转吗,还是得返回去一点一点改呢,我现在账面上进项借方20446.08,销项贷方16314.36,转出未交增值税借方2053.64,如何做分录 呢
84784972
2018 03/08 14:17
老师,我明白了,之前给您写的那数有问题
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~