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跨月开票销售的如何做账?当月收到货款,开发票,但未发货,次月发货
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速问速答当月
借;发出商品 贷;库存商品
借;银行存款 贷;预收账款
次月
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;发出
2018 03/08 14:05
84784952
2018 03/08 14:10
我们是生产门窗的企业,有客户要求没有订单的情况下提前开票,用以后下的订单补,这样以后的订单就不开发票,一般当月开票销售时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费(销项税)但结转成本时,由于没有实际销售货物,这部分没有生产成本,但是当月又确认了收入,这样造成收入和成本没有配比起来,如何处理?
邹老师
2018 03/08 14:38
你好,你可以先暂估成本
84784952
2018 03/08 15:59
那次月实际产生成本后,暂估的成本如何处理?
邹老师
2018 03/08 15:59
你好,冲销暂估,然后根据发生的 成本做账务处理
84784952
2018 03/08 16:09
那开票当月根据暂估成本核算,次月成本实际发生,冲销暂估,按实际计算,那我次月的成本核算不就不准了吗?次月这批产品的收入确认在上月,成本核算的次月
邹老师
2018 03/08 16:11
你好,如果你之前估计就不准,会出现这个情况
如果估计的是准确的,是不存在这个问题的