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我是不是可以把有收费标准的当月结转成本,没有具体收费标准的,可以跨月发生费用时再计入销售费用
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速问速答您好
对于有收费标准的当月结转成本,您可以在月末进行会计处理时,将相应的费用计入销售费用或成本中。对于没有具体收费标准的费用,可以在跨月发生费用时再计入销售费用。
需要注意的是,在会计处理中,应当遵循权责发生制原则,即应当在费用实际发生时进行确认和计量。因此,如果您在当月没有具体收费标准的费用实际发生时,可以将其暂估为其他应付款等科目,等到实际发生费用时再转入销售费用。
2023 12/16 10:06
84785002
2023 12/16 10:09
暂估运费的分录是怎样的?下月实际发生又是怎样的分录
王超老师
2023 12/16 10:10
借:管理费用/销售费用/制造费用等-暂估,贷:应付账款等。
下月实际发生运费的分录如下:
借:库存商品/原材料(购买价格+运费),应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款。
84785002
2023 12/16 10:13
暂估那个分录我理解了,实际发生的分录我不太懂。那上月暂估的制造费用怎么消掉?
王超老师
2023 12/16 10:14
?
你具体的问题是什么
84785002
2023 12/16 10:17
不好意思
我的问题是比如我这个月暂估运费,计制造费用了,然后下个月实际运费比暂估金额要小,怎么做分录
王超老师
2023 12/16 10:18
借:制造费用(红字)
贷:应付账款(红字)
确认实际运费:
借:制造费用(实际金额)
贷:银行存款(实际金额)
84785002
2023 12/16 10:24
谢谢解答
王超老师
2023 12/16 10:26
不客气
记得五星好评哦
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