问题已解决
老师我们对公收款码,然后运费转进去的话有手续费,这个手续费怎么做账,她们做的借,预付账款2 银行存款98 贷,主营业务收入100 他把手续费做到预付了,这个对吗
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速问速答同学你好,这样做也可以,等收到手续费发票时,借:财务费用,2,贷:预付账款,2。
2023 12/16 19:51
84784985
2023 12/16 19:52
老师刚才有个老师说会不平,说以后谁归还,我没太懂!
84784985
2023 12/16 19:53
老师我跨年取得发票也可以直接借财务费用,贷预付吗
老王老师
2023 12/16 19:54
同学你好,刚才的老师,没有考虑,要给银行要手续费发票的事。要回来手续费发票,就相当于把预付账款归还了。那个老师应该是没说完整。
84784985
2023 12/16 19:55
老师我跨年取得发票也可以直接借财务费用,贷预付吗
老王老师
2023 12/16 19:59
同学你好,跨年取得手续费发票也可以直接借财务费用,贷预付账款,因为金额毕竟不大。
84784985
2023 12/16 20:02
老师我可不可以,借,其他应付款
贷,银行存款
然后借,财务费用。贷,其他应付款 暂估!
跨年来发票时我直接冲回从新作,这样也不用以前年度损益调整了
老王老师
2023 12/16 20:21
同学你好,可以这样操作的。
84784985
2023 12/16 20:22
老师可以给个建议就是正规的我应该用哪种方法
老王老师
2023 12/16 20:24
同学你好,正规的使用以下方法比较好,借:财务费用,2,银行存款,98,贷:主营业务收入100。等收到手续费发票时,借:财务费用,2,借:财务费用,-2。
84784985
2023 12/16 20:26
老师贷方放什么呢
老王老师
2023 12/16 20:27
同学你好,贷方不用放,直接都是借,一个正数,一个负数。