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红星有限公司为增值率一般纳税人,其本月进口产品200000元海关征收26000元增值税,发生运费2000元装,装卸卸费和包装费500元,向农民收购免税产品30000元,购入原材料300000,增值税专用发票上注明增值税510000,本月销产品1000000元适用的增值税税率13%请问该企业相应缴费的税值税税额是多少?

84785039| 提问时间:2023 12/16 21:30
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话是这样计算    1000000*13%-51000-2600-30000*9%=73700
2023 12/16 21:31
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