问题已解决
老师我们公司有罚款800 然后司机承担了400 公司承担了400 但是直接给司机报销了400 在工资里面扣了司机800 我要怎么做账呢 有点乱了
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速问速答你好同学
员工拿罚款单来时,
借:营业外支出400
其他应收款400
贷:银行存款800
2023 12/17 14:35
84784985
2023 12/17 14:50
但是老师直接扣司机800 怎么做账呀
立峰老师
2023 12/17 15:11
不应该扣员工800,员工只承担400
借:应付职工薪酬400
贷:银行存款400
立峰老师
2023 12/17 15:11
不应该扣员工800,员工只承担400
借:应付职工薪酬400
贷:其他应收款400
84784985
2023 12/17 15:13
老师就是公司承担400我们先给员工了,然后扣了她800,这样还是相当于扣了他400,但是我们怎么做账呢?
立峰老师
2023 12/17 15:19
你好同学,公司只能扣员工400,因为公司的部分你给员工后,他自己没有拿到还是替我们交了。
立峰老师
2023 12/17 15:20
你把整个业务,单据一个一个整理一下就知道了
84784985
2023 12/17 15:22
老师公司按照实际罚款800元扣了员工的 然后给员工报了400 直接给他的现金 但是这笔罚款 还得我们公司自己交 他得到了400 也不用他交 只是工资扣了800
84784985
2023 12/17 15:25
老师就是属于他也没交 就先给他报了400 然后扣他800
立峰老师
2023 12/17 15:33
你好同学
员工拿罚款单来时,
借:其他应收款400
贷:库存现金400
借:应付职工薪酬 800
贷:其他应收款400
营业外收入400
84784985
2023 12/17 15:34
对老师 就是有个400差额 我不知道往哪里放 你的意识是放到营业外收入是吗 老师
立峰老师
2023 12/17 15:35
你好同学
员工拿罚款单来时,
借:其他应收款400
贷:库存现金400
借:应付职工薪酬 800
贷:其他应收款400
其他应付款400
立峰老师
2023 12/17 15:36
公司交时
借:其他应付款400
营业外支出400
贷:银行存款800
84784985
2023 12/17 15:46
十分感谢老师 感谢感谢 牛牛牛
立峰老师
2023 12/17 15:57
客气了,祝工作顺利!