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考试 企业转让税怎么交 利率多少

84785031| 提问时间:2023 12/18 10:15
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好企业转让所得交企业所得税 是你好,企业转让所得交企业所得税是25%。
2023 12/18 10:16
84785031
2023 12/18 10:17
个人还要交吗?
84785031
2023 12/18 10:17
上市公司与非上市公司利率相同吗?
玲老师
2023 12/18 10:18
是公司的股东转让股份还是什么情况?然后股东是不是个人?
84785031
2023 12/18 10:20
个人独资企业 有限公司 和合伙企业 转让税多少 公司和股东要不要都交税?
84785031
2023 12/18 10:21
这几种情况,麻烦老师都解答一下
玲老师
2023 12/18 10:22
你好,转让方有转让所得的都要交所得税。
84785031
2023 12/18 10:23
还不是太清楚,老师能解说想着点吗?
玲老师
2023 12/18 10:27
溢价转让的都要交所得税。
84785031
2023 12/18 10:28
个人转让原始股需要缴税吗
玲老师
2023 12/18 10:32
交 新股限售股的个人所得税政策 1、禁售期内个人所得税政策 禁售期内涉及股息红利个人所得税。财税2012 85号第四条规定,解禁前取得的股息红利收入,暂按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。这里的股息红利所得包括转股和送股,但不包含股票发行形成的溢价转增股本(股票发行溢价转增股本不属于个人所得税征收范围,下文转增股本都不包含股票发行溢价转增的情况。国税发1994 89号第十一条规定,取得股票红利按照票面价值(即每股1元)确认收入。 2、解禁后的个人所得税政策 解禁后持有环节涉及股息红利个人所得税,转让环节涉及财产转让个人所得税。 先讲持有环节,限售股解禁后和流通股一样,持有环节取得的股息红利实行差别化征收。按照财税2015 101号文第一条规定,持股期限在1个月以内(含),股息红利所得全额计入应纳税所得额,持股期限在1个月以上1年以内(含),暂减按50%计入应纳税所得额,持股期限在1年以上的,暂免征个人所得税。应纳税额=应纳税所得额×20%。 问题是限售股的持股期限如何计算?按照财税2012 85号第四条规定,持股时间自解禁日起计算。 转让环节涉及财产转让个人所得税。财税2009 167号文件规定,转让限售股需要按照财产转让所得,适用20%税率征收个人所得税,具体计算公式为: 应纳税所得额=限售股转让收入-(限售股原值+合理税费) 应纳税额=应纳税所得额×20% 限售股转让收入很好理解,就是你卖出限售股取得的收入。合理税费指的是卖出限售股缴纳的印花税、佣金、过户费。下面重点介绍限售股原值。 限售股原值,也就是当初取得限售股支付的对价,包括买入价和交易过程中支付的合理税费。这里有两个问题: 一是多次取得的限售股,转让时如何确定原值。财税2011 108号第二条规定,个人取得的限售股有不同成本,计算每股限售股原值按照加权平均计算,即: 分次取得限售股的加权平均成本=(第一次取得限售股的每股成本原值×第一次取得限售股的股份数量+……+第n次取得限售股的每股成本原值×第n次)÷累计取得限售股的股数 二是限售股原值调整。财税2011 108号第三条规定,在上市日至解禁日期间取得送转股,要按照送转股比例调整限售股成本原值,即: 调整后每股限售股原值=(原限售股价值+送股价值+其他资本公积转股价值)÷(原限售股股数+送股数+转股数) 例如:出资1000万持有A公司1000万股原始股,后来公司上市,禁售期内A公司每10股送10股,资本公积每10股转增10股。 调整后每股限售股原值=(1000+1000)÷(1000+1000+1000)=0.67元
84785031
2023 12/18 10:37
谢谢老师 如果是合伙企业呢 转让按个人所得税 还是按企业所得税交
玲老师
2023 12/18 10:42
合伙企业交的是经营所得的个税,不交企业所得税。
84785031
2023 12/18 10:49
那要是股东分红呢 会存在企业所得税 和个税一起缴纳吗
玲老师
2023 12/18 10:53
你好是什么企业 你好是什么企业的股东分红?
84785031
2023 12/18 10:54
有限公司 和合伙企业
玲老师
2023 12/18 10:57
有限公司交20%的个人所得税合伙企业是交完经营所得个税分红不再重复交税。
84785031
2023 12/18 11:18
合伙企业分红不按个税五级加计扣除吗?
玲老师
2023 12/18 11:18
是的,对的是这样情况对的是的。
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