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补交以前年度增值税如何做分录?

84784996| 提问时间:2023 12/18 12:47
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个要看是什么原因导致的。
2023 12/18 12:47
84784996
2023 12/18 12:48
就利息收入补交了增值税
宋生老师
2023 12/18 12:50
您好,这个严格来说要看你那个利息是怎么做的分录。要冲减去年收到利息的分录。
84784996
2023 12/18 12:52
我当时没计提,而且我们审计不要让用以前年度损益调整科目。
宋生老师
2023 12/18 12:52
你好当时没有计提,你当时收到利息是怎么做的愤怒。
84784996
2023 12/18 12:54
我前面做过了,借:以前年度损益调整 贷:应交税费—增值税检查调整 借:应交税费—增值税检查调整 贷:银行存款
84784996
2023 12/18 12:54
不让用以前年度损益调整
宋生老师
2023 12/18 12:54
你好其实你这个分录是对的。
84784996
2023 12/18 12:55
审计不让用以前年度损益调整科目
宋生老师
2023 12/18 12:56
你好,那你就直接写财务费用吧,不过这样本身不规范。
84784996
2023 12/18 12:57
再做一笔。借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
宋生老师
2023 12/18 12:57
你好是的,这个你做了,以前年度随意调整是要结转的。
84784996
2023 12/18 13:04
唉 不是一回事。
宋生老师
2023 12/18 13:06
你好。这么说吧,你说的做法是没问题的。
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