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老师,请问账上待认证进项税额的数字和实际发票税额有差异,差额就是一个进项税额转出的数字,我现在要怎么平掉呢?
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速问速答如果账上待认证进项税额的数字和实际发票税额有差异,差额就是一个进项税额转出的数字,需要进行以下步骤来平掉差异:
1.核实差异原因:首先需要核实差异的原因,是人为操作错误、系统故障还是其他原因。
2.调整账务处理:根据核实结果,进行相应的账务处理。如果是人为操作错误或系统故障,需要进行相应的调整,确保账务处理正确。
3.调整申报表:如果差异涉及到申报表,需要根据调整后的账务处理结果,对申报表进行相应的调整,确保申报表的数据与实际情况相符。
4.归档备查:将相关凭证、报表等资料进行归档备查,以备后续审计或检查时使用。
2023 12/18 15:44
84784967
2023 12/18 15:51
10月份账上的待认证进项税额402,036.07元,实际发票税额为402,754.39 元,差额为718.32元,这个月我把税额入账了,待认证进项税额为423,673.10元,实际发票税额为424,032.26 元,差额为359.16元,就是我要转出的金额,接下来我不知道要怎么调了
朴老师
2023 12/18 15:53
待认证转到进项税就可以了
实际多少结转多少
84784967
2023 12/18 15:56
能从收到发票开始的分录帮我写一下吗?我有点没转过弯来
朴老师
2023 12/18 16:00
借库存商品
借待认证抵扣进项
贷银行存款
勾选之后
借进项
贷待认证抵扣进项税