问题已解决
老师,你好,我们委托其他公司加工,回来产品,借,委托加工物质5万,贷原材料5万,借,委托加工费2万,贷应付账款,回来产品,借库存8万,贷,委托加工费2,委托加工物质5,有一万的差额怎么处理呢
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速问速答你好,根据你的描述,外发材料5万,加工费 25万,收回库存商品应当是7万而不是8万啊
2023 12/18 16:37
84785046
2023 12/18 16:40
但是我加工成品后,原料有一部分损耗
邹老师
2023 12/18 16:41
你好,是合理损耗吗?
有损耗,也不会导致收回有8万啊
84785046
2023 12/18 16:43
库存少收回了
邹老师
2023 12/18 16:44
你好,外发材料5万,加工费 2万
少收回了,那应当是少于7万,怎么也不会有8万啊
84785046
2023 12/18 16:45
是呢,库存少于七万了,怎么处理呢老师
邹老师
2023 12/18 16:46
你好,原料有一部分损耗,是合理损耗吗?
84785046
2023 12/18 16:47
也属于,也不属于,看怎么做了,开始机器不太顺利,就损耗大
邹老师
2023 12/18 16:47
你好
如果是合理损耗,计入收回物资的成本。
如果是不合理损耗,就需要做原材料损失处理的
84785046
2023 12/18 16:48
那怎么做呢,这个数怎么合理入账呢
邹老师
2023 12/18 16:51
你好
如果是合理损耗,计入收回物资的成本。
如果是不合理损耗,就需要做原材料损失处理的
(是针对这个回复,有什么疑问吗)
84785046
2023 12/18 16:54
是呢,合理损耗,怎么入账呢,平均分摊吗,不合理损耗,怎么做原料损失处理
邹老师
2023 12/18 16:55
你好
如果是合理损耗,计入收回物资的成本,可以平均分摊计入存货的成本
不合理损耗,就需要做原材料损失处理的
借:待处理财产损益,贷:原材料
借:营业外支出等科目,贷:待处理财产损益
84785046
2023 12/18 17:30
收到老师,谢谢了
84785046
2023 12/18 17:33
老师,你好,我十一月的加工费但是,票十二月开来的,我十一月怎么入账呢,可以先做账,把十二月的票补进去吗
邹老师
2023 12/18 18:42
你好,11月份的时候可以先这样处理
借:委托加工物资,贷:应付账款—暂估
12月份取得发票的时候,先冲销暂估,然后根据发票做相应分录。
84785046
2023 12/18 20:18
收到老师
邹老师
2023 12/18 21:28
祝你学习愉快!工作顺利!