问题已解决
请问老师,票已开出去,货对方也已经使用,现在出来质量问题,对方不付款,应该怎么做账务处理
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速问速答您好,需要红冲发票,对方已经抵扣了需要给我们开红字信息表,不配合的话投资客户的税务局
2023 12/18 19:16
84785028
2023 12/18 19:18
老师,对方没有抵扣,今天对方退回发票让我红冲,我没同意,认为这个货对方已经用掉,至于款对方付不付是老板之间协调的问题,红冲应该不合理吧
廖君老师
2023 12/18 19:20
您好,我们质量有问题,人家不付款票也还给我们了,这是合理的,我们把货拿回来修理一下。
您把自己当客户就能理解了,我们在淘宝上买了件衣服,是破的,您说要不要付款呀,肯定退货是不是
84785028
2023 12/18 19:21
老师,是混凝土,对方已经在工地上使用了,如果红冲发票的话,根本没有货退回来呀
廖君老师
2023 12/18 19:22
哦哦,那这个确实不一样,质量有问题我们可以折扣销售,重新开一张打折后的发票,得让业务跟客户去沟通
84785028
2023 12/18 19:26
老师,客户今天把专票退回让我红冲,我这边需要红冲吗
廖君老师
2023 12/18 19:30
您好,红冲是要红冲的,折扣销售也是要重新开票,我们混凝土已经出去了,这个成本怎么结,还是得让业务员尽快跟客户联系,马上就是年末了
84785028
2023 12/18 19:31
老师,具体的处理步骤是不是我还是要收下客户退回来的专票,然后做红冲处理对吗
廖君老师
2023 12/18 19:35
您好,是的呢,开红票后把这个红票入账,就是原确认收入的反分录,这个结转成本的分录要冲回,得赶紧让业务去跟客户沟通了,
84785028
2023 12/18 19:41
老师,双方老板已经协商好,是质量问题,责任由我们承担,对方不付款。但我们这边已经入账了,并且货对方已经用在工地了,如果红冲的话,根本没货退回来呀
廖君老师
2023 12/18 19:50
您好,已经谈好的,那我们直接开红票,做这个红票的分录就可以了,那个结转成本的分录也红冲,
借:营业外支出 贷:库存商品
这是经营过程的产品不合格损失,可以税前扣除的,要取得对方认为我们质量不合格的资料备查
84785028
2023 12/18 19:55
老师,这个不需要视同销售吗?做营业外支出需要进项税额转出吗
廖君老师
2023 12/18 20:00
您好,这是正常损失,不用进项转出,因为管理不善 + 货物灭失(同时满足)才要进项转出
这也不是视同销售,我们没有无偿送给人家
84785028
2023 12/18 20:33
老师,正确的处理是我们要回拿开出去的纸质专票,再在全电发票的模式下红冲对吗?
84785028
2023 12/18 20:36
然后,再做一张借:营业外支出 贷:库存商品的分录,这样就销库存了对吗
廖君老师
2023 12/18 20:39
您好,上面有条信息,您不是说“客户今天把专票退回让我红冲”么
这个票他们都没抵扣,要给我们的,数电发票红冲纸票。根据此前多地税务局的答疑情况来看,各票种之间的红冲规则为“新冲旧、电冲纸”
2.分录是这样的哦,要有对方确认我们产品不合格的资料哈,因为我们要税前扣除这个营业外支出的
84785028
2023 12/18 20:52
老师,您的意思是做营业外支出要有不合格的资料,这个资料一般在是什么样的形式啊,我没碰到过啊,都是老板他们口头约定的
廖君老师
2023 12/18 20:56
您好,这个分录是营业外支出,一般是要纳税调增的,因为我们要税前扣除,所以要取得资料,资料没有统一的形式,只要是对方确认我们产品不合格的资料就行,哪怕对方写一个产品不合格的情况说明,对方判断这个不合格的依据,我知道这个资料可能会要得有些辛苦,但您要跟老板说,不取得这些资料,这些损失就不能抵我们的利润
84785028
2023 12/18 21:01
明白了,老师。那我这些要做的会计处理就是:第一,拿回发票红冲做一笔销售的红字分录,再做一笔:营业外支出 贷:库存商品的分录,如果有质量不合格的说明就可以税前扣除,如果没有就只有调增,这样就可以了对吗
廖君老师
2023 12/18 21:03
您好,是的哦,上面少了一个冲回以前结转成本的分录
借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
84785028
2023 12/18 21:34
明白了,谢谢老师!
廖君老师
2023 12/18 21:38
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~