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老师 能帮忙解答一下吗 需要具体过程

84785007| 提问时间:2023 12/19 08:57
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1销项税额的计算 100*9000*13%=117000
2023 12/19 09:00
暖暖老师
2023 12/19 09:00
业务2销项税额的计算是 100*9000*13%=117000
暖暖老师
2023 12/19 09:00
业务3销项税额的计算是 20*9000*13%=23400
暖暖老师
2023 12/19 09:01
业务5销项税额的计算10*9000*13%=11700
暖暖老师
2023 12/19 09:02
当期销项税合计是 117000*2+23400+11700=269100
暖暖老师
2023 12/19 09:03
当期可以抵扣进项合计是 272000+3000+260000=535000
暖暖老师
2023 12/19 09:04
当月应交增值税的计算 269100-81000-535000=-346900
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