问题已解决
应付职工薪酬贷方余额,实际是不欠工资,请问这个年终怎么把它调整一下?
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速问速答您好这个要看是什么原因导致的。
2023 12/19 10:42
宋生老师
2023 12/19 10:45
您好,应该是多计提了。但是老师也不能确定。
宋生老师
2023 12/19 10:47
你好,这个是有可能的,本质上也都是多计提的。后面支付又按实际支付了。
宋生老师
2023 12/19 10:50
你好多计提了,你就做红字分录冲减就可以了。
宋生老师
2023 12/19 11:01
你好,是的,也是这样子操作。
84784957
2023 12/19 10:44
以前会计做账遗留的问题,至今不清楚是怎么产生的这个差额,我想把它调整一下,但又不知道怎么调,你觉得有可能什么原因导致的?
84784957
2023 12/19 10:47
有没有可能是多计提的社保?
84784957
2023 12/19 10:48
多计提的工资如何调账?
84784957
2023 12/19 10:59
好的,那多计提的印花税也可以这样调账吗?