问题已解决
老师 对方开给我们公司的发票 我已经认证了 现在这张票有问题 应该怎么弄
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速问速答你好,你们在开票系统开红字信息申请单给对方,对方就可以开付出发票了。
2023 12/20 08:35
84784975
2023 12/20 08:36
怎么开老师 是我开吗
家权老师
2023 12/20 08:37
是的,在开票系统里边,开红字信息申请
84784975
2023 12/20 08:39
老师 没有红字信息申请
家权老师
2023 12/20 08:40
也可以通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息录入】,选择对应蓝字发票发起红冲
84784975
2023 12/20 08:41
不是我开的票 是对方公司开的
家权老师
2023 12/20 08:41
你这边要发起确认单,对方才能开负数发票
84784975
2023 12/20 08:44
我拿着负数发票 做进项税额转出吗
家权老师
2023 12/20 08:49
是的,就是那样做的哈
84784975
2023 12/20 09:48
那金额不一样了 进项税有影响吗
家权老师
2023 12/20 09:49
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税