问题已解决

请教个问题,跨年红冲的一张发票,那冲成本和收入的时候,是不是用以前年度损益调整这个科目,那么我是不是还要更正以前年度的汇算清缴报表?还是在23年调整就行

84784956| 提问时间:2023 12/20 09:46
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
是要更正以前年度的汇算清缴报表
2023 12/20 09:48
84784956
2023 12/20 09:54
可是我不想更正了,可以在23年汇算清缴的时候调整吗
venus老师
2023 12/20 10:12
你好不可以的( ̄▽ ̄)不计入本年损益
84784956
2023 12/20 10:17
那我可以冲当年的收入和成本吗?不计入到以前年度损益调整,冲主营业务成本和收入,这样可以吗?这样就在23年调整,不改以前报表了
venus老师
2023 12/20 10:43
这样说,实际中很多为了税务风险,可以直接计入本年收入成本
84784956
2023 12/20 10:54
那您是不建议跨年的直接冲当年的收入和成本是吗?还是建议做到以前年度损益调整科目,然后更正以前的汇算清缴报表?
venus老师
2023 12/20 10:56
如果 金额不大可以直接入本年。
84784956
2023 12/20 10:57
冲30万的收入票,还有对应的成本20多万
venus老师
2023 12/20 10:59
同学,你们产值有多少一年。
84784956
2023 12/20 11:16
您好说收入吗?1000万左右
84784956
2023 12/20 11:16
收入是1000万左右
venus老师
2023 12/20 11:18
同学,我建议你就做本年吧
84784956
2023 12/20 12:16
那我就做到23年冲主营业务成本和收入是吧。
venus老师
2023 12/20 13:47
好的同学祝你生活愉快
84784956
2023 12/20 14:21
谢谢老师
venus老师
2023 12/20 14:44
不用客气,祝你生活愉快
84784956
2023 12/20 15:50
公司和一个员工签了劳动合同在12月,每月工资税后2万。今年要给补发6个月工资,也就是12万。本来说是要从5月签的,这样5-10月是6个月,税后共12万,然后11月开始正常发。但是前面的还要补社保,个税,老板觉得太麻烦了,而且11月是按照劳务费发的,所以从12月开始定劳动合同,每月税后2万,那么补的那6个月的工资税后12万,老板说按奖金发?合适吗?可以从合同看他12月才来啊,发12万奖金这样可以说通吗?
venus老师
2023 12/20 15:53
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