问题已解决

老师你好问一下这个贷方1220.82怎么处理,我公司交税这些都没问题,现在有个余额,结不平,怎么处理才能平,之前交税这些都没问题,就是上年财务人遗留下来的问题?应该怎么处理,转那个科目?

84785046| 提问时间:2023 12/20 09:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好具体的是哪一个科目
2023 12/20 09:57
84785046
2023 12/20 10:01
城市维护建设税
郭老师
2023 12/20 10:03
借应交税费、城建税借税金及附加负数
84785046
2023 12/20 10:04
麻烦您给我借贷都写一下,完整一点的
郭老师
2023 12/20 10:06
借应交税费,城建税 借税金及附加,负数 这个就是完整的呀,红冲多计提的。
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