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工会经费计提借管理费用,贷其他应付款-工会经费,缴纳时借其他应付款-工会经费,贷银行存款,后期收到返还的工会经费借银行存款,贷其他应付款-工会经费,年终其他应付款-工会经费科目余额在贷方,这个是怎么回事,怎么调整?

84784957| 提问时间:2023 12/20 10:46
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
工会经费的计提、缴纳和返还的会计处理是符合规范的。 1.工会经费的计提:借:管理费用贷:其他应付款-工会经费 2.工会经费的缴纳:借:其他应付款-工会经费贷:银行存款 3.收到返还的工会经费:借:银行存款贷:其他应付款-工会经费 按照上述流程,当工会经费的计提金额与缴纳金额相匹配时,年终“其他应付款-工会经费”的余额应该为零。但如果“其他应付款-工会经费”在年终有余额,可能存在以下几种情况: 1.已计提但未缴纳的工会经费。 2.已缴纳但未收到返还的工会经费。 3.计算错误。 针对上述情况,可以进行以下调整: 1.如果已计提但未缴纳的工会经费,需要尽快缴纳。 2.如果已缴纳但未收到返还的工会经费,需要与相关部门沟通,确保及时收到返还。 3.如果存在计算错误,需要进行调整。
2023 12/20 10:53
84784957
2023 12/20 11:06
计提金额跟缴纳的金额都一致,缴纳了又收到返还,怎么还有余额在贷方,这个怎么调
朴老师
2023 12/20 11:09
同学你好 贷方的是多计提了
84784957
2023 12/20 11:12
没有多计提,按照缴纳的金额计提的,那是不是以后不用计提,就缴纳的时候直接计入其他应收款-工会经费,不入管理费用?
84784957
2023 12/20 11:12
因为是有返还的,不算费用吧?
朴老师
2023 12/20 11:20
同学你好 这个算的
84784957
2023 12/20 11:34
多计提的金额是不是直接红字冲减,这样就导致管理费用-工会经费当月是负数,这没影响吗?
朴老师
2023 12/20 11:37
同学你好 多计提的就是红冲
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