问题已解决

老师,发工资和交社保,我这样做账,正确吗? 计提本月工资 借:管理费用——员工工资 贷:应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保: 借:管理费用——员工社保 贷:应付职工薪酬——员工社保 借:应付职工薪酬——员工社保 借:其他应收款——员工社保(个人部分) 贷:银行存款 下个月发上月工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—员工社保(个人) 贷:银行存款

84784978| 提问时间:2023 12/20 11:05
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
对的,同学,分录没有问题
2023 12/20 11:08
84784978
2023 12/20 11:11
因为我们公司的业务提成和绩效需要到次月才能算的出来,所以当月计提工资都算不准,那我该怎么去计提工资呢
venus老师
2023 12/20 11:12
同学,这个没有办法,你只能按算出来的计提,需要的时候再补提。
84784978
2023 12/20 11:13
是一定要当月月底要计提当月工资作为当月的管理和销售费用,不能错位么
venus老师
2023 12/20 11:14
一般是这样的,同学
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