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增值税纳税申报表第24栏次应纳税额合计中,是否已经减去了增值税附表四一般项目加计抵减的金额?

84785031| 提问时间:2023 12/20 11:14
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
把你的报表发上来看一下,确认一下。
2023 12/20 11:17
84785031
2023 12/20 11:21
发你了,发你了
易 老师
2023 12/20 11:32
这个已经包括了,前面有一个减免税额
84785031
2023 12/20 11:33
前面有一个减免税额什么意思?
易 老师
2023 12/20 11:39
23行应纳税额减征额
84785031
2023 12/20 11:40
但这里应纳税额减征额是零啊?
易 老师
2023 12/20 11:45
没有更新到主表里面吗?保存一下,再重新打开试试
84785031
2023 12/20 11:45
这个是9月份的,早就上报的
84785031
2023 12/20 11:46
加计抵减金额,不是减征额。 “本期应纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额,支持和促进重点群体创业就业、扶持自主就业退役士兵创业就业等有关税收政策可扣减的增值税额,按照规定可填列的减按征收对应的减征增值税税额等。
易 老师
2023 12/20 11:48
那你确定一下这个报表正确吗?
易 老师
2023 12/20 11:54
如果报表数据没有问题,那说明是在第12行进项税抵扣里面体现了
84785031
2023 12/20 11:55
进项税额和抵扣认证的金额是保持一致的,
易 老师
2023 12/20 12:43
您的最后申报数据准确吗
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