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老师,请问一下,9月把还没付款的快递费凭证科目录错了,当时录入的科目是借其他应付款 贷 银行存款,怎么调整啊

84785008| 提问时间:2023 12/20 12:21
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借银行 贷其他应付款 这样
2023 12/20 12:22
84785008
2023 12/20 12:37
摘要写调整9月几号凭证吗?那个快递费是在10月才付款的
84785008
2023 12/20 12:38
当时录入凭证应该是,借 管理费用 贷 其他应付款
朴老师
2023 12/20 12:41
同学你好 对的 这个可以写的
84785008
2023 12/20 12:43
9月的凭证要冲销吗
朴老师
2023 12/20 12:47
同学你好 错了的肯定要冲
84785008
2023 12/20 14:58
先冲销,然后再做正确的吗,那发票呢?
朴老师
2023 12/20 15:00
同学你好 对的 是这样的
84785008
2023 12/20 15:00
那发票拿到10月入账吗
朴老师
2023 12/20 15:05
同学你好 这个可以的
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