问题已解决

老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???

84785026| 提问时间:2023 12/20 14:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个是从工资里面扣除员工的工资吗?
2023 12/20 14:21
84785026
2023 12/20 14:21
是的,老师
东老师
2023 12/20 14:22
但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,你看这个钱不是你们收到的吗?是通员工扣下来给你们的还是员工自己付的?
84785026
2023 12/20 14:22
发工资的时候少付200元给员工
东老师
2023 12/20 14:24
你如果是从员工工资扣的话,借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
84785026
2023 12/20 14:28
借 管理费用-福利费 800 贷 其他应收款 200 贷:应付职工薪酬 600借:应付职工薪酬600 其他应收 200 贷 银行存款
84785026
2023 12/20 14:28
这样写对吗
东老师
2023 12/20 14:31
对的,没错的,就是这么做的
84785026
2023 12/20 14:33
但是银行存款实际只支付了600元
东老师
2023 12/20 14:34
没太明白你说是什么意思?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~