问题已解决
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
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速问速答你好,这个是从工资里面扣除员工的工资吗?
2023 12/20 14:21
84785026
2023 12/20 14:21
是的,老师
东老师
2023 12/20 14:22
但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,你看这个钱不是你们收到的吗?是通员工扣下来给你们的还是员工自己付的?
84785026
2023 12/20 14:22
发工资的时候少付200元给员工
东老师
2023 12/20 14:24
你如果是从员工工资扣的话,借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
84785026
2023 12/20 14:28
借 管理费用-福利费 800 贷 其他应收款 200 贷:应付职工薪酬 600借:应付职工薪酬600 其他应收 200 贷 银行存款
84785026
2023 12/20 14:28
这样写对吗
东老师
2023 12/20 14:31
对的,没错的,就是这么做的
84785026
2023 12/20 14:33
但是银行存款实际只支付了600元
东老师
2023 12/20 14:34
没太明白你说是什么意思?