问题已解决
平时赊购的原材料,结货款时少给供货商一些零头尾数要怎么做账,我是内账的
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速问速答同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
2023 12/20 14:32
84784960
2023 12/20 14:36
我是客户方,我给我的供货商啊!我是客户的财务怎么做?做营业外收入,这笔钱我又没实际收到
84784960
2023 12/20 14:39
是我们少给供货商的、比如我欠别人100.5,我就给100,这个0.5要贷什么科目,我的应付账款才会平
易 老师
2023 12/20 14:41
同学您好,您好,借:应付账款0.5,贷:营业外收入0.5
易 老师
2023 12/20 14:41
您好,借:应付账款100.5,贷:营业外收入0.5银行存款100
84784960
2023 12/20 14:42
好的,谢谢
易 老师
2023 12/20 14:44
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)