问题已解决

老师,我们有个项目,结算工程款的时候,没有钱直接抵的房子,抵给被**方了,然后**方再转给我们,这个我怎么在账上反映更清楚

84784984| 提问时间:2023 12/21 11:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,现在过户给你单位吗?那你给他提供成本发票了没有?
2023 12/21 11:27
84784984
2023 12/21 11:31
是的,要过户给我们单位,目前提供的就是一些材料票
郭老师
2023 12/21 11:33
你好,你给他提供材料票的时候,挂着应收账款吗?借固定资产贷应收账款做这个。
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