问题已解决
大上个月数电票对方给我开错了,我已经认证完了,怎么办,现在对方要重开。
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速问速答您好,联系对方财务后,我们开红字信息表,然后对方开红字发票扣,再开蓝字发票就可以了
2023 12/21 11:42
84785013
2023 12/21 13:07
那我10月份的税已经报完了交了1万的税,冲红的这张认证完了,在报税该怎么弄呀!
廖君老师
2023 12/21 13:16
您好,这月销项就是负数,形成留抵了,留着以后月份抵销项税
84785013
2023 12/21 13:53
那我这个月有销项,那我这个月就和往常每个月申报一样就行呗。不用管10月份的税呗
廖君老师
2023 12/21 14:13
您好,是的哦,不用管,这个月开票申报增值税交的就会很少,因为有正数减红票就没有多少金额了
84785013
2023 12/21 16:40
意思就是说大上个月我交的税款,在这个月对方给我冲红了,又重开的,不影响我上个月交的税款呗,但是冲红了,我10月份的进项不就少了吗?10月份这张发票给冲没了,12月重开的。
廖君老师
2023 12/21 16:43
您好,对不起,我忘错了,以为是我们自己开的红票,收到红票我们进项转出,这个月要多交些税了,
相当于10月多抵扣了
84785013
2023 12/21 16:53
比如10月我收入是4万,税是1万,别家给我开发票进项税是6千,我交了4千的税。我12月份发现10月份进项发票别人给我开错了,开错发票进项税是少开2千,这个月给对方冲红重开了,开的进项税是8千。我12月份销项税是15万,我12月份得交多少。
84785013
2023 12/21 16:55
我是收发票的这一方
84785013
2023 12/21 16:56
是对方给我开错发票了
廖君老师
2023 12/21 17:18
您好,12月销项 15减进 项(金额没有给出)加上 红冲发票的进项税就是12月要交的增值税
84785013
2023 12/21 20:43
那就是12月的销项15减去12月份对方从给我开的发票进项8,在加上12月份冲红的负数发票进项-6呗。这么理解对吧
廖君老师
2023 12/21 20:56
您好,是的,15-12+6=9,我是这么计算的
84785013
2023 12/22 08:14
没有12这个数呀?销项是15,进项是给我开错了又从开的发票是8(这个是给我10月份开错的给开成6的进项了,所以从给我开的8)我这个月应该交多少是15-8+(-6)吗
廖君老师
2023 12/22 08:21
您好,对不起12月看成进项税,应交15-8-(-6)=13