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老师,如果把一笔其他应付款转收入,应该怎么做会计分录?

84785041| 提问时间:2023 12/21 12:26
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借其他应付款  贷主营业务收入 应交税费-+应交增值税-销项税额
2023 12/21 12:27
84785041
2023 12/21 12:28
我们是小规模企业,而且我们没有主营业务收入。
东老师
2023 12/21 12:28
那没有收入类科目吗
84785041
2023 12/21 12:31
其他业务收入
东老师
2023 12/21 12:31
那就可以转到其他业务收入
84785041
2023 12/21 12:32
借:其他应付款 贷:其他业务收入--其他(这里自己弄个名目?)        应交税费-应交增值税
东老师
2023 12/21 12:32
是的,没错的,就是这么做账的
84785041
2023 12/21 12:34
当时是按往来款收进来的
东老师
2023 12/21 12:34
是的 所以这么做账的
84785041
2023 12/21 12:35
不用整到营业外收入吗?
东老师
2023 12/21 12:36
不用 计入其他业务收入就行
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