问题已解决

老师好,请问一下,公司之前没有做账,上个月开始做账,录入初始数据时没有录应收帐款,现在对方公司要求开票才想起来之前已经收到了对方的款项,现在开的票要怎么做账呢?

84784968| 提问时间:2023 12/21 15:46
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
那你收到对方款项没做分录,银行账怎么做平的,现在开票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费——销项税额
2023 12/21 15:50
84784968
2023 12/21 15:54
之前的没有做账,上个月建账的时候直接把银行帐户余额和之前的开票数字录入了初始数据,现在做应收帐款的话,那怎么把应收帐款消掉呢?
venus老师
2023 12/21 15:55
同学,那你们申报税和账也对不上呀。
84784968
2023 12/21 15:58
那得从公司注册开始建账吗?两年多呢..
venus老师
2023 12/21 16:23
不是的你只要现在 能把账和税对上就可以
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